兰州新区第一人民医院2024年单位预算公开情况说明-九游会登录j9入口

2024/03/08/ 12:37

来源: 兰州新区第一人民医院

  目  录

  第一部分 单位基本概况

  一、单位职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、收支总体情况

  二、一般公共预算情况

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  五、政府采购安排情况

  六、国有资产占用情况

  七、其他重要事项情况说明

  八、预算绩效管理情况

  九、名词解释

  第三部分 2024年单位预算公开表

  一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、财政拨款支出表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十、政府性基金预算支出情况表

  十一、单位管理转移支付表

  十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年单位预算公开如下:

  一、单位位职责

  兰州新区第一人民医院是兰州新区党工委、管委会筹建的第一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研为一体的公立现代化综合医院,隶属于兰州新区卫生健康委员会监管。位于兰州新区风凰山路2000号,占地面积约2.6万平方米,建筑面积约4.8万平方米,建设项目投资4.5亿元。医院配备64排螺旋ct、彩色多普勒超声诊断仪器、西门子数字x线摄影系统(dr)、x线数字胃肠机、心肺功能检测仪、运动平板机、丹迪6通道肌电图/诱发电位仪、血液透析机、全自动生化仪、口腔ct、电子胃镜、电子腹腔镜等先进医疗设备。

  二、机构设置情况

  (一)机关内设机构

  医院设置床位350张,设置神经内科、消化肾病科、呼吸科内分泌科、心血管神经内科、康复理疗中心、创伤外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、妇产科、儿科、泌尿外科、手术麻醉科、重症医学科、急救中心、门诊部、mcc、妇幼保健科等20个临床科室;设置医学影像科、检验科、超声诊断科、特诊科、健康管理中心、病理科、药剂科等7个医技科室;设置党总文办公室、党建文化艺术中心、行政办公室、医保科、护理部、人事科、公卫科、财务科、后勤科、信息科、绩效科、质控科、院感科等14个行政职能科室。

  截至2024年末医院在职职工443人,医生164人,医技人员35人,药师14人,护士191人,其他岗位39人。高级职称42人(正高11人,副高31人),中级职称74人,初级职称294人;硕士研究生19人;甘肃省卫生健康行业骨干人才1人,优秀青年人才1人,省部级表彰3人,2023年省级技能竞赛个人得奖22人、团体奖4次,甘肃省优秀医师10人,甘肃省优秀护士4人,甘肃省优秀医师团队5个,甘肃省优秀护理团队2个。

  三、单位收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2024年单位预算总数20247.09万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

  (一)收入预算

  2024年收入预算20247.09万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

  一般公共预算收入6019.04万元,占29.73%;

  事业收入13327万元,占65.83%;

  上年结转收入749.13万元,占3.7%;

  其他收入147.75万元,占0.74%。

  (二)支出预算

  2024年支出预算19437.97万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出16770.23万元,占86.2%;项目支出1918.61万元,占9.8%;上年结转749.13万元,占4%。

  四、一般公共预算情况

  2024年一般公共预算当年支出19437.97万元,包括:医疗健康支出18906.32万元、社会保障和就业支出313.22万元、住房保障支出218.43万元。具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2024年基本支出16770.23万元,财政补助支出比2023年预算减少137.99万元,下降2.24%,下降的主要原因是人员经费的减少。

  其中:人员经费支出6873万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

  公用经费支出9897.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  (二)项目支出

  2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2667.74万元,比2023年预算增加612.74万元,增长29.81%,增长的主要原因是上年度项目资金结转,需要在24年度购买资产等业务支出。

  保障运转经费1个,主要是项目1业务用房租赁费。

  其他项目1个,主要是项目1中央转移支付医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助项目。

  五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算0万元,我单位无三公经费。

  (二)培训费预算情况说明

  4.培训费15.25万元,较2023年预算减少11.75万元,下降43.5%,下降的主要原因是人员离职。

  (三)会议费预算情况说明

  5.会议费0万元,我单位无会议费。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费6019.04万元,较2023年预算减少137.99万元,下降2.24%,主要原因是业务用房租赁费的下降。

  七、政府采购安排情况

  2024年,单位(单位)政府采购预算总额2706.19万元,其中:政府采购货物预算653.2万元,政府采购货物(公用)预算52.99万元,政府采购服务预算,2000万元。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为5243.62万元。其中:单价20万元以上的设备价值4719.26万元。2024年拟采购固定资产约653.2万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

  (二)非税收入情况

  本单位2024年无非税收入。

  (三)重点项目情况

  选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

  项目名称:

  1、项目概况:2024年业务用房租赁费

  2、立项依据:根据兰州新区规划,建设新区人民“自己的”医院,解决新区居民看病远、看病难的问题,根据兰州新区党工委会议纪要((2017)第23次)精神,要求“由科文旅集团作为业主单位,自行筹集建设资金,加快中川医院建设,资产归科文旅集团所有;项目建成后,由医院向科文旅集团租赁使用,租金由新区财政承担”。根据中共兰州新区工作委员会专题办公会议纪要((2018)第22次)精神,进一步明确房产部分由医院向科文旅集团承租使用。年度绩效目标:有效减轻医院非业务支出,进一步保障医院良性运作,更好的为广大新区老百姓解决看病远,看病难的问题。

  3、实施主体:兰州新区第一人民医院

  4、实施周期:2024年

  5、实施计划:按期支付,保障2024年度单位业务用房租赁费。

  6、年度预算安排:1918.61万元

  7、预期总体目标:更好的为广大新区老百姓解决看病远,看病难的问题,为新区人民医院的基本医疗保驾护航。

  (四)单位管理转移支付情况

  2024年,单位管理转移支付749.13万元。

  1.专项转移支付749.13万元,具体项目有:

  (1)项目1.中央转移支付医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助项目749.13万元;

  (五)国有资本经营预算支出情况

  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2023年预算绩效管理工作情况。

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

  2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的50%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为35%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分业务指标为按期执行。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为95%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:政府采购时间紧迫,资金支付流程存在延迟。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:加快了资金支付时间,且对项目资金进行实时监控。

  3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位(单位)整体支出2个,项目支出1个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:按期完成预决算公开。

  (二)2024年绩效目标编制情况

  2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标9个、三级指标15个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州新区第一人民医院  

2024年3月07日   

  附件:兰州新区第一人民医院2024年单位预算公开表

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